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        作者:矿山应急救援指挥中心  来源:矿山应急救援指挥中心  添加时间:2022-03-15 09:29
          2022年 3月 15 日
          目录 
          第一部分  部门所属单位概况
          一、主要职能、职责
          二、机构设置及人员基本情况
          第二部分  2022年部门预算收支情况
          一、部门预算收支总体情况说明
          二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
          三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
          四、机关运行经费安排情况说明
          五、政府采购预算情况说明
          六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
          第三部分  其他公开事项说明
          一、项目支出绩效目标情况说明
          二、国有资产占有使用情况说明
          第四部分  名词解释
          第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
          第六部分  2022年部门预算公开表
          一、收支总表
          二、收入总表
          三、支出总表
          四、财政拨款收支总表
          五、一般公共预算支出表
          六、一般公共预算基本支出表
          七、一般公共预算“三公”经费支出表
          八、政府性基金预算支出表
          九、国有资本经营预算支出表
          十、部门项目支出
          十一、项目绩效目标表
          十二、政府采购预算表
          第一部分  部门所属单位概况
          一、主要职能、职责
          365bet网上娱乐场_365双试投注是什么_365bet正网开户矿山应急救援指挥中心的主要职责任务
          (一)参与拟订并组织实施全市矿山应急救援制度规划。
          (二)调查矿山救护队伍建设、应急救援装备和物资储备等相关工作并开展业务指导。
          (三)调查各矿山救护队应急演练工作开展情况。
          (四)承担各矿山救护队伍抢险救援工作的统一指挥调度工作。
          (五)参与分析、处理矿山灾害事故,提出相关建议。
          (六)调查矿山救护队(含兼职矿山救护队员)的业务培训、复训工作情况,协助上级救援管理部门做好达标考核验收工作。
          二、机构设置及人员基本情况
          2022年鄂尔多斯应急管理局所属365bet网上娱乐场_365双试投注是什么_365bet正网开户矿山应急救援指挥中心共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。
          (一)机构基本情况
          365bet网上娱乐场_365双试投注是什么_365bet正网开户矿山应急救援指挥中心为365bet网上娱乐场_365双试投注是什么_365bet正网开户应急管理局所属相当于正科级公益一类事业单位,核定事业编制69名,核定科级领导职数5名(1正,4副)。
          (二)人员基本情况
          2022年编制数为69人。其中行政编制人数0人,事业编制69人。2021年末财政供养人员实有人数80人,比上年净增加5人,其中在职人员66人,比上年净增加4人,其原因是工作调入5人,考录2人,调出1人,辞职1人,退休1人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员14人,比上年增加1人,其原因是在职人员退休。
          第二部分  2022年部门预算收支情况
          一、部门预算收支总体情况说明
          2022年365bet网上娱乐场_365双试投注是什么_365bet正网开户矿山应急救援指挥中心收入预算1482.84万元,比上年预算增加212.65万元,增长16.74 %,增加主要是由于人员工资费用增加及特种行业专项资金增加。
          支出预算1482.84万元,比上年预算增加212.65万元,增长16.74 %,增加主要是由于人员工资费用增加及特种行业专项资金增加。
          (一)2022年部门预算收入情况说明
          2022年365bet网上娱乐场_365双试投注是什么_365bet正网开户矿山应急救援指挥中心部门预算收入1482.84万元,其中:一般公共预算拨款收入1452.48万元,占比97.95%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转30.36万元,占比2.05%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
          (二)2022年部门预算支出情况说明
          2022年365bet网上娱乐场_365双试投注是什么_365bet正网开户矿山应急救援指挥中心部门预算支出1482.84万元,其中:基本支出1182.48万元,占比79.74%;项目支出300.36万元,占比20.26%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
          主要用于“机构运转、专业活动、党的建设以及应急救援”等方面支出。
          二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
          (一)财政拨款规模情况
          2022年365bet网上娱乐场_365双试投注是什么_365bet正网开户矿山应急救援指挥中心财政拨款收支预算1482.84万元,包括:一般公共预算财政拨款1452.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转30.36万元。
          (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
          1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。
          2、社会保障和就业类102.42万元,比上年预算数增加  5.33万元。主要用于员工社会保障和就业支出。
          3、卫生健康支出41.25万元,比上年预算数减少0.58万元。主要用于员工卫生健康支出。
          4、住房保障支出57.38 万元,比上年预算数减少0.99万元。主要用于员工住房保障支出。
          5、灾害防治及应急管理支出1281.78 万元,比上年预算数增加208.88万元,主要用于灾害防治及应急管理。
          三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
          2022年365bet网上娱乐场_365双试投注是什么_365bet正网开户矿山应急救援指挥中心财政拨款“三公”经费支出预算14.24万元,比上年增减少0.92万元,下降6.07 %。其中:
          1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。
          2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。
          3、公务用车购置及运行维护费14.24万元,比上年预算减少0.92万元,下降6.07%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费14.24万元,比上年预算减少0.92万元,下降6.07%。减少主要是由于单位进一步压缩公务用车运行维护费。
          四、机关运行经费安排情况说明
          机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
          2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算234.81万元,比上年增加3.23万元,增长1.39%。主要包括以下支出:办公费7万元、咨询费2万元、水费3万元、电费7万元、邮电费2.32万元、取暖费47万元、物业管理费75万元、差旅费5万元、维修(护)费3万元、工会经费7.05万元、福利费14.7万元、公务用车运行维护费12.24万元、其他交通费用49.5万元。增加主要原因是人员增加导致运行经费增加。
          五、政府采购预算情况说明
          2022年我单位政府采购预算总额123.5万元,其中:政府采购货物预算 9.5 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算114万元。
          六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
          本单位2022年无政府性基金支出预算。
          第三部分  其他公开事项说明
          一、项目支出绩效目标情况说明
          2022年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算270万元,占全部项目支出预算的100%。
          二、国有资产占有使用情况说明
          截至2021年末,共有车辆19辆, 其中:气体化验车2辆、救护车7辆、通勤车4辆、水车3辆、装备车1辆、卫星指挥车1辆、发电车1辆,单位价值50万元以上大型设备15台(套)。
          第四部分  名词解释
          1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
          2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
          3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
          4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
          5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
          6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
          7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
          8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
          9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
          10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
          11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
          12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
          第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
          本单位预算公开信息反馈和联系方式:
          联系人:王乐           联系电话:186****1936
          第六部分  2022年部门预算公开表
          详见附表:部门预算公开表。
         
                1收支总表.xlsx
                2收入总表.xlsx
                3支出总表.xlsx
                4财政拨款收支总表.xlsx
                5一般公共预算支出表.xlsx
                6一般公共预算基本支出表.xlsx
                7一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
                8政府性基金预算支出表.xlsx
                9国有资本经营预算支出表.xlsx
                10项目支出表.xlsx